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분야별 현황

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공약 이행현황 – 준비중입니다

공약 변경현황

향후 부득이하게 공약 변경 및 조정사항이 생길 시에는 시민 여러분께 투명하게 공개하겠습니다.

  • 근거 : 내부지침 제6조
  • 원칙 : 임의 수정·변경 불가
  • 공약사업 변경, 취소 절차
    • 정책환경의 변화 등 불가피한 사유가 발생하여 공약 이행이 어려운 경우
      • 1.【사업추진부서】의 장은 그 사유와 근거 서류를 덧붙여 【총괄부서의 장】과 협의
      • 2.【시장】의 결재를 받아 변경
      • 3.【매니페스토평가위원회】의 심의
      • 4. 사안에 따라 관계 전문가 및 시민의 의견 등을 반영하여 변경 여부를 확정

공약사업 투자계획

연도별, 재원별

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비(A+B+C) 기투자(A) 민 선 8기 연 도 별 향후(C)
‘21년까지 ‘22년상반기 소계(B) ‘22년하반기 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년
13,293,615 1,085,984 152,275 5,556,598 202,625 997,240 1,656,300 1,120,865 1,579,568 6,498,758
국비 1,343,087 185,084 5,332 396,382 18,139 41,601 79,657 53,077 203,908 756,289
도비 247,321 14,639 4,625 96,169 8,687 9,802 33,701 11,589 32,390 131,888
시비 6,976,318 607,476 108,270 2,682,716 135,051 805,974 733,871 608,173 399,647 3,577,856
기타 4,726,889 278,785 34,048 2,381,331 40,748 139,863 809,071 448,026 943,623 2,032,725

분야별

(단위 : 백만원)

구분 총사업비(A+B+C) 기투자(A) 민선 8기 연도별 향후(C)
‘21년까지 ‘22년상반기 소계(B) ‘22년하반기 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26년
13,293,615 1,085,984 152,275 5,556,598 202,625 997,240 1,656,300 1,120,865 1,579,568 6,498,758
소통행정 158,014 75,830 17,855 54,595 4,673 19,012 10,247 10,314 10,349 9,734
특별도시 6,987,623 662,095 57,243 2,540,744 72,255 190,457 881,502 445,264 951,266 3,727,541
맞춤복지 595,116 47,616 3,928 510,979 27,572 77,325 153,532 135,840 116,710 32,593
교통허브 2,856,577 53,219 22,858 1,115,469 45,648 204,791 241,791 236,502 386,737 1,665,031
그린도시 2,696,285 247,224 50,391 1,334,811 52,477 505,655 369,228 292,945 114,506 1,063,859

재정규모 및 분야별 재원배분 계획

* 2023~2027년 성남시 중기지방재정계획 발췌 다운로드

중기 세입 전망

(단위: 백만원, %)

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2023 2024 2025 2026 2027
총계 5,345,123 5,164,227 4,982,603 4,985,191 5,203,268 25,680,412 100.0 △0.7
지방세수입 1,466,721 1,480,833 1,495,074 1,510,356 1,526,874 7,479,859 29.1 1.0
세외수입 481,314 404,915 425,282 448,064 432,823 2,192,397 8.5 △2.6
이전재원 1,202,108 1,244,843 1,455,869 1,478,048 1,458,399 6,839,268 26.6 5.0
기타(보전수입등) 2,194,980 2,033,636 1,606,378 1,548,723 1,785,171 9,168,888 35.7 △5.0

중기 세출계획 전망

분야별 재원 배분 기준

- 분야구분: 일반공공행정 등 총 13개 분야로 구분

- 민선8기 시정 운영방향 및 목표와 부합하도록 배분

(단위: 백만원, %)

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2023 2024 2025 2026 2027
합계 5,345,123 5,164,227 4,982,603 4,985,191 5,203,268 25,680,412 100.0 △0.7
일반공공행정 1,136,879 920,835 717,726 949,556 1,201,445 4,926,441 19.2 1.4
공공질서및안전 45,813 45,578 46,460 47,350 48,229 233,429 0.9 1.3
교육 71,169 70,965 71,887 68,784 69,277 352,083 1.4 △0.7
문화및관광 190,868 188,571 187,675 158,517 161,110 886,741 3.5 △4.1
환경 521,684 532,043 475,106 471,880 468,513 2,469,226 9.6 △2.7
사회복지 1,187,094 1,243,150 1,250,820 1,229,684 1,200,528 6,111,275 23.8 0.3
보건 106,001 105,803 111,719 112,438 108,254 544,214 2.1 0.5
농림해양수산 24,756 23,626 26,092 17,085 16,563 108,122 0.4 △9.6
산업ㆍ중소기업및에너지 182,846 193,700 160,838 139,779 136,417 813,580 3.2 △7.1
교통및물류 642,911 685,090 813,228 775,890 749,221 3,666,340 14.3 3.9
국토및지역개발 860,868 774,408 734,217 620,914 643,564 3,633,970 14.2 △7.0
예비비 17,850 18,207 18,571 18,943 19,321 92,892 0.4 2.0
기타 356,383 362,252 368,263 374,372 380,828 1,842,098 7.2 1.7

담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 정책개발협력팀

담당부서 : 정책기획과 > 정책개발협력팀

문의 : 031-729-2152

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